
稽查讓補(bǔ)交了2015年的企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,滯納金,沒讓報(bào)表申報(bào),稅務(wù)直接在電子稅務(wù)局出了繳款憑證,直接繳款就完事了,已經(jīng)都交完款了,我這邊還需申報(bào)什么報(bào)表嗎
答: 你好,不需要申報(bào)報(bào)表的呢
個體戶申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),申報(bào)完增值稅后自動生成附加稅申報(bào)數(shù)據(jù),直接提交就好了是嗎?但是我繳納了增值稅為什么附加稅申報(bào)表顯示數(shù)據(jù)都沒有呢?
答: 你好; 你增值稅 是報(bào)1季度的嗎? 你1季度超過了45萬普票沒有 ;如果沒有超過 就是免增值稅的。附加稅也是免征的。 所以是0
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,2024年稅務(wù)稽查,我公司其他應(yīng)收款需要補(bǔ)繳稅款,2021年稅務(wù)局直接在納稅申報(bào)附表二修改了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,2022-2023直接在納稅申報(bào)表附表二做了一筆未開票銷售,,請問怎么做賬。
答: 老師,我們留抵稅額比較大,直接沖留抵稅額。


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2020-07-13 11:06
王晶老師 解答
2020-07-13 11:10
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2020-07-13 11:18
王晶老師 解答
2020-07-13 11:39