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送心意

顏老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2020-07-13 12:31

您好!
內(nèi)賬稅金不體現(xiàn) 可以直接確認(rèn)到材料成本中去,對應(yīng)收入產(chǎn)生的稅金確認(rèn)收入

春兒 追問

2020-07-13 13:21

就是直接貸:工程結(jié)算收入,貸借:銀行存款么。那每個工程的稅金怎么算呢?

春兒 追問

2020-07-13 13:22

如何分?jǐn)傇诿總€項(xiàng)目里面

顏老師 解答

2020-07-13 13:41

稅金分?jǐn)偪梢愿鶕?jù)每個項(xiàng)目占收入的比來確認(rèn)

春兒 追問

2020-07-13 13:49

那這個是不是要到每年年底按比例分?jǐn)傄淮?,因?yàn)槎惤鹗菑馁~上扣除的,收取別人的稅金也不是每月收取的,是按合同收入收取的

顏老師 解答

2020-07-13 13:50

可以的 ,怎么分?jǐn)?nbsp; 何時分?jǐn)?nbsp;確定了就按確認(rèn)的操作執(zhí)行就好

春兒 追問

2020-07-13 13:54

就直接借應(yīng)交稅費(fèi)-稅金-XX項(xiàng)目
么?貸之前收取得管理費(fèi)用-XX項(xiàng)目么
不管是增值稅還是企業(yè)所得稅都寫一起么

顏老師 解答

2020-07-13 13:59

這個看你們  若需要區(qū)分不同的稅種 可以分開了
不需要區(qū)分就不區(qū)分

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您好! 內(nèi)賬稅金不體現(xiàn) 可以直接確認(rèn)到材料成本中去,對應(yīng)收入產(chǎn)生的稅金確認(rèn)收入
2020-07-13 12:31:03
你好,你們單位主營是餐飲嗎?
2023-08-30 16:48:11
借庫存商品或者成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2020-07-07 11:53:48
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn):結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-15 17:10:06
按最小的寫吧
2017-09-30 12:53:35
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