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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-13 15:27

借:營業(yè)外支出-滯納金   貸:銀行存款
這樣處理哈

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-07-30 09:08:14
借:營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款 這樣處理哈
2020-07-13 15:27:10
你好,需要繳納,按工資薪金繳納,計入應(yīng)交稅費——個人所得稅
2018-01-03 14:32:02
您好,那個計入管理費用,需要交個稅,按照工資薪金合并一起交
2022-04-07 22:38:53
要以實際扣款為準,多退少補了。 建議以后要以個人所得稅客戶端填寫數(shù)據(jù)計算導(dǎo)出的個稅金額進行工資表的列示,這樣就會避免形成差額了。
2019-08-01 16:11:53
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