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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-07-13 16:37

你好,請問你說的是增值稅嗎

婷婷 追問

2020-07-13 16:41

是的,專票

龍楓老師 解答

2020-07-13 16:53

1、期末應(yīng)交增值稅科目,借方余額,則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會計分錄.

2、期末應(yīng)交增值稅科目,貸方余額,則公司本月需要交納增值稅,并且需要編制會計分錄。

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅

婷婷 追問

2020-07-13 17:24

好的,謝謝!是不是本月憑證弄完,還要做主營業(yè)務(wù)收入

龍楓老師 解答

2020-07-13 17:28

對的,是需要的呢啊

婷婷 追問

2020-07-13 17:28

那怎么做。能說下么

龍楓老師 解答

2020-07-13 17:29

親您這個就是開具發(fā)票的時候做的
借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
    應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅

婷婷 追問

2020-07-13 17:30

嗯 這些都做了,接下來怎么做

龍楓老師 解答

2020-07-13 17:32

借下來 借 主營業(yè)務(wù)收入
貸 本年利潤

婷婷 追問

2020-07-13 17:37

嗯 這個分錄知道,但是不知道這個主營業(yè)收入怎么算,是把之前所有的主營業(yè)務(wù)收入相加么?

龍楓老師 解答

2020-07-13 17:38

您好,根據(jù)發(fā)票做就是可以的

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087:為什么借方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金),而不是應(yīng)交稅費——未交增值稅,那當(dāng)初交的時候是怎么轉(zhuǎn)到已經(jīng)稅金的呢?
2017-07-05 19:15:42
您好!這個稅金不用單獨記,您買這個貨,看發(fā)票上面不含稅價是多少,稅金是多少。借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)付賬款就可以了。
2016-09-07 10:49:41
你好同學(xué)借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)付**稅
2021-05-25 15:17:57
你好, 借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減   貸:其他收益
2019-07-02 14:10:27
借;應(yīng)交稅費 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
2016-09-01 14:13:54
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