
老師,公司5月份代開(kāi)增值稅專用135922.33發(fā)票,大廳發(fā)票沒(méi)蓋好,人家把發(fā)票退回來(lái)了。又重新代開(kāi)了一張135922.23發(fā)票,結(jié)果蓋錯(cuò)章的發(fā)票忘記作廢,7月13日才作廢的。是不是報(bào)稅必須要135922.33*2=271844.66,我填了一張的金額比對(duì)不成功,申報(bào)不了
答: 是,開(kāi)了票就要交稅,多開(kāi)的那一張只能減在7月份的銷售額里了
上個(gè)月開(kāi)給甲方的發(fā)票,這個(gè)月被退回來(lái)了,我這邊作廢不了,只能紅沖,紅沖后我這邊怎么申報(bào)增值稅?
答: 你好!你開(kāi)紅字發(fā)票,然后申報(bào)的時(shí)候正常讀入就好了,他會(huì)自動(dòng)減去這個(gè)紅字的金額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模公司跨月退回發(fā)票,如何申報(bào)增值稅?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具了紅字發(fā)票嗎
老師,我5月開(kāi)的發(fā)票已交稅,6月客戶退回,是不是要先更正申報(bào)5月的增值稅,再申報(bào)6月增值稅?
我在發(fā)票勾選平臺(tái),2019年12月份增值稅還未申報(bào)了,稅收所屬期跳在2020年1月了,有辦法退回來(lái)嗎
上個(gè)月的發(fā)票退回,需要開(kāi)紅字發(fā)票,是不是這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的增值稅按正常申報(bào)
六月份開(kāi)了16%發(fā)票出去,九月份退回這份發(fā)票沖紅,10月份申報(bào)增值稅,稅率有差額,申報(bào)不了
請(qǐng)問(wèn)跨年的發(fā)票退回來(lái),3月份沖紅發(fā)票稅額在這個(gè)月申報(bào)增值稅申報(bào)表為什么上邊沒(méi)有體現(xiàn)?

