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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 16:59

期末余額 就是6月末的余額
你的年末是指啥,看一下你的報(bào)表

幸福的荷花 追問

2020-07-14 06:58

年末余額可以指6月末的余額(7月的期初余額)嗎?(每月初出表格,15號(hào)前申報(bào))

辜老師 解答

2020-07-14 07:44

是的,你的理解是對(duì)的

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2020-07-13 16:59:39
電腦財(cái)務(wù)報(bào)表可以通過簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)軟件來制作,包括Microsoft Excel、QuickBooks和SAP、Oracle等專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)。一般情況下,財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表和利潤(rùn)分配表等,這些表格的制作需要你了解會(huì)計(jì)原理和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,此外,還要根據(jù)具體業(yè)務(wù)經(jīng)歷和政府相關(guān)法規(guī)要求,進(jìn)行具體報(bào)表形式的修改和補(bǔ)充,以確定財(cái)務(wù)報(bào)表的最后形式。
2023-02-21 20:26:11
你好,可以登錄電子稅務(wù)局,通過報(bào)表報(bào)送情況查詢
2020-04-30 08:52:04
你好這個(gè)大沒關(guān)系,但是這個(gè)大是虛高的那就是假帳,我們數(shù)據(jù)高一點(diǎn)低一點(diǎn)都沒關(guān)系但原則必須要真實(shí)
2019-10-18 16:31:24
你好,請(qǐng)咨詢財(cái)務(wù)軟件的客服哦
2019-09-12 16:39:31
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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