
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),季報(bào)的。印花稅金額是含稅金額還是不含稅金額填列?
答: 你好,如果沒有合同的話,是按含稅金額填寫。
老師好,想問下我們公司小規(guī)模,想補(bǔ)繳兩年的印花稅,有廣告發(fā)布,印刷品,設(shè)計(jì)服務(wù),想問下具體計(jì)算印花稅的依據(jù),是開出發(fā)票的不含稅金額乘以萬分之三嗎?
答: (1)如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); (2)如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); (3)如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模印花稅是依據(jù)含稅金額的萬分之3繳納?還是不含稅金額的萬分之3繳納?
答: 你好,主要以你們簽的合同是含稅還是不含稅為主。 1.如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2.如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3.如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù).


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