
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估一批材料,然后發(fā)票分好幾個(gè)月收齊,這個(gè)怎么處理。是等發(fā)票收齊了一起入賬沖銷(xiāo)暫估?還是每個(gè)月先入賬了做為庫(kù)存,然后齊了再?zèng)_銷(xiāo)暫估呢?
答: 你好 如果不跨年,你可以一把沖減暫估成本
上月暫估入庫(kù)的原材料,這月要沖銷(xiāo)掉,但是因?yàn)楦鼡Q了廠家,上月暫估的沒(méi)有發(fā)票,應(yīng)該怎么操作?
答: 你好 暫估入庫(kù) 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 次月初沖銷(xiāo)暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司購(gòu)入原材料,發(fā)票沒(méi)來(lái),后期出庫(kù)了,先暫估入賬,再按實(shí)際出庫(kù),等發(fā)票來(lái)了紅字沖銷(xiāo)暫估入賬,那要不要沖銷(xiāo)出庫(kù)的
答: 你好,只需要沖銷(xiāo)暫估入庫(kù),不需要對(duì)出庫(kù)也沖銷(xiāo)的

