老師您好,我們公司進(jìn)購一批庫存商品,但還沒收到發(fā)票,我先暫估入庫,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,到月底了還是沒收到庫存商品的發(fā)票,已經(jīng)銷售部分庫存商品,我是應(yīng)該直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是應(yīng)該怎么會計處理
648161707
于2020-07-14 10:55 發(fā)布 ??755次瀏覽
- 送心意
宇飛老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
2020-07-14 10:56
你好,應(yīng)該直接結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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你好,應(yīng)該直接結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2020-07-14 10:56:47

一、5月收到商品入庫,分錄是:
1、借:庫存商品1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本1000
貸:庫存商品1000
二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫存商品-1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本-1000
貸:庫存商品-1000
3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是:
借:庫存商品1030
貸:應(yīng)付賬款1030
4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本1030
貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30

借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 貸 主營業(yè)務(wù)成分 把稅金從成本中剔除出來即可
2019-04-07 08:27:40

您好
借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
然后再寫結(jié)轉(zhuǎn)成本的藍(lán)字分錄
2020-07-14 19:49:55

您好
這樣賬務(wù)處理正確的
2020-04-21 12:27:18
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