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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-07-14 11:35

你好 加計(jì)抵扣是按照本期已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)抵扣做的  借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益

夏天的秋天 追問

2020-07-14 11:36

怎么是未交增值稅????

軼塵老師 解答

2020-07-14 11:37

加計(jì)抵減的計(jì)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

夏天的秋天 追問

2020-07-14 11:38

銷項(xiàng)稅額才是計(jì)入未交增值稅吧?

軼塵老師 解答

2020-07-14 11:39

按照上面的分錄去做

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相關(guān)問題討論
你好 加計(jì)抵扣是按照本期已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)抵扣做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
2020-07-14 11:35:23
一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
這部份,我們這邊的專管要求轉(zhuǎn)出的,也就是不是能再申報(bào)了。
2015-12-09 08:35:37
你好,這個用于什么目的的
2021-09-05 16:25:24
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-05-17 16:25:59
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