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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-14 13:33

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
需要全額抵扣的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

張揚(yáng) 追問

2020-07-14 13:37

是員工報銷的呀,我用網(wǎng)銀把錢給員工了,這個分錄沒有提現(xiàn)銀行存款呀

郭老師 解答

2020-07-14 13:39

借其他應(yīng)付款貸銀行存款不就可以了。

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借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 需要全額抵扣的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-07-14 13:33:49
你好同學(xué),帶上營業(yè)執(zhí)照副本,公章,法人身份證和辦理人的身份證,到稅務(wù)局辦理
2019-10-30 17:50:33
您好 您 是小規(guī)模嗎?小規(guī)模一般是季報。
2018-12-15 09:52:02
借管理費(fèi)用貸銀存 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-01-07 16:23:44
你好,在本期發(fā)生,本期實(shí)際抵扣按480填寫
2018-07-04 16:28:07
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