
一個(gè)公司進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)同時(shí)繳納印花稅,那對(duì)于計(jì)入成本的運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票需要繳納印花稅嗎?
答: 你好,學(xué)員,運(yùn)費(fèi)是不需要的
本月有一筆業(yè)務(wù) 確認(rèn)了成本100萬 6萬的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了待認(rèn)證并沒有抵扣 準(zhǔn)備下個(gè)月抵扣 這個(gè)月的印花稅金額 是只計(jì)算成本就可以還是需要把待認(rèn)證的金額事先確認(rèn)繳納印花稅 下個(gè)月就不用繳納了?
答: 你好 只計(jì)算成本就可以了。待認(rèn)證金額是不需要確認(rèn)印花稅的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好 我想問下像這種情況進(jìn)項(xiàng)稅額更多,本期不用交,只用繳納印花稅,如何做沖銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額的賬目?
答: 你好,圖片點(diǎn)不開 借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交增值稅未交增值稅

