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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-14 18:21

您好,提交后出現(xiàn)什么提示

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 18:26

出現(xiàn)的是這個(gè)提示

路老師 解答

2020-07-14 18:28

你增值稅減免明細(xì)表沒(méi)有填是嗎?主表是怎么填的

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 18:29

嗯,沒(méi)填,開(kāi)始選了一個(gè),但是刪了

路老師 解答

2020-07-14 18:33

你主表沒(méi)有問(wèn)題,刪除了之后有沒(méi)有重新保存,再回到主表保存,然后再申報(bào)

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 18:37

嗯,重新保存了,但是還是沒(méi)用

路老師 解答

2020-07-14 18:41

退出重新進(jìn)去試試,可能是系統(tǒng)問(wèn)題

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 18:42

老師,我想問(wèn)下即征即退項(xiàng)目這邊是什么意思啊,為什么我還要交稅啊

路老師 解答

2020-07-14 18:59

看一下你的附表一是怎么填的

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 19:09

我剛發(fā)現(xiàn),發(fā)票勾選好像是有問(wèn)題,沒(méi)有勾選到,但是現(xiàn)在所屬期又是7月,我6月份有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)要怎么辦?

路老師 解答

2020-07-14 19:17

你現(xiàn)在勾選,在增值稅申報(bào)之前,還是進(jìn)的6月的進(jìn)項(xiàng)

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 19:21

已經(jīng)7月了

路老師 解答

2020-07-14 19:32

現(xiàn)在是7月份,申報(bào)的是6月份的增值稅,主要在增值稅申報(bào)前進(jìn)行發(fā)票勾選,發(fā)票就可以算在6月的進(jìn)項(xiàng)稅里面

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 20:04

但是我已經(jīng)審報(bào)了,審報(bào)完后要交稅,才發(fā)現(xiàn)的

路老師 解答

2020-07-14 20:04

作廢了重新申報(bào)增值稅

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 20:21

但是那個(gè)勾選平臺(tái)已經(jīng)到了7月份了,我也勾選不了6月份的了吧

路老師 解答

2020-07-14 20:27

我上面不是說(shuō)了可以的呀

路老師 解答

2020-07-14 20:27

前提是增值稅申報(bào)之前勾選

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 20:33

哦哦,老師,那就是我作廢了增值稅申報(bào),那個(gè)勾選平臺(tái)就能就可以回到上個(gè)月,我重新勾選,再重新報(bào)增值稅是嗎?是這個(gè)意思嗎,現(xiàn)在內(nèi)心慌的要死…

路老師 解答

2020-07-14 20:36

你現(xiàn)在先作廢增值稅申報(bào)表,申報(bào)期還沒(méi)有過(guò),即使作廢也可以再申報(bào)
作廢完了之后進(jìn)發(fā)票認(rèn)證平臺(tái),取消確認(rèn)勾選統(tǒng)計(jì),然后就可以勾選發(fā)票了,那個(gè)勾選的發(fā)票是會(huì)統(tǒng)計(jì)到6月份的進(jìn)項(xiàng)稅額的

路老師 解答

2020-07-14 20:37

勾選好確認(rèn)好之后,再進(jìn)行增值稅申報(bào),看數(shù)據(jù)是否正確

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,填的是從進(jìn)入公司開(kāi)始到現(xiàn)在的工作時(shí)間
2020-01-01 17:08:02
我是外貿(mào)公司+貨代的,出口退稅和貨物運(yùn)輸代理都是免稅銷售額吧?
2018-08-08 09:47:37
你好,你這個(gè)減免表你進(jìn)去看有沒(méi)有數(shù)據(jù),沒(méi)有再填寫一次, ?具體操作步驟? ??1、啟動(dòng)更正? ? ①進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ? ? ②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。注意嘍:只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”,申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。 ? ? ?③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,開(kāi)始啟動(dòng)更正申報(bào)功能。? ? ?④點(diǎn)擊【確定】,進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。需要注意:1.進(jìn)入更正申報(bào)以后,系統(tǒng)會(huì)提示更正申報(bào)成功后,需要對(duì)后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。 ?2.啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J(rèn)為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【更正申報(bào)備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無(wú)法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔(dān)后果。 ? ? ??2.更正申報(bào)填寫? ? ?點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正,不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額。選擇需要修改的所得項(xiàng)目。 ? ? ?選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。(累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要?jiǎng)h除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。? 注意:如果該期申報(bào)表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯(cuò)誤,僅是因?yàn)橹暗亩惪钏鶎倨谶M(jìn)行了更正申報(bào)而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計(jì)算】步驟。? ? ???? ?3. 稅款計(jì)算? ? ?在完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】,重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。 ????4. 附表填寫? 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 ? ? ?5. 申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納? ? 報(bào)表填寫完成后,按照正常申報(bào)流程通過(guò)【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時(shí),可通過(guò)【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。若報(bào)送時(shí)提示報(bào)送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報(bào)送或到辦稅服務(wù)廳處理。 ? ???6. 撤銷更正? ? ?如果在報(bào)送申報(bào)表之前,發(fā)現(xiàn)原申報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤,可點(diǎn)擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報(bào)。但成功報(bào)送申報(bào)表后,則無(wú)法撤銷更正。如需要使用原申報(bào)數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出備份的原申報(bào)記錄。 重要提醒:1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報(bào)時(shí)的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。2.更正申報(bào)往期月份時(shí),后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時(shí)不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。3.更正申報(bào)往期月份時(shí),不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。5.若更正申報(bào)后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過(guò)的,或扣繳客戶端沒(méi)有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。7.為避免因錯(cuò)誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄指定路徑(默認(rèn)為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆?。每次?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。
2021-05-12 13:02:56
出現(xiàn)的是這個(gè)提示
2020-07-14 18:26:47
你好,您看下這個(gè)內(nèi)容 https://www.sohu.com/a/381472273_100016410
2020-07-02 18:25:16
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