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送心意

博言老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-07-15 10:45

您好,確認收入是您開具發(fā)票,不是收到發(fā)票。
先開具發(fā)票,后收款,掛應(yīng)收賬款
先收到發(fā)票,后付款,掛應(yīng)付賬款

. 追問

2020-07-15 10:49

嗯好 剛我寫錯了,收到發(fā)票借:庫存,應(yīng)交稅費移交增值稅  貸應(yīng)付賬款,這里應(yīng)付我可以換成貸預(yù)付賬款嗎,但是目前還沒有預(yù)付對方款呢,可以這樣操作嗎

博言老師 解答

2020-07-15 10:51

如果是先收到發(fā)票
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-增值稅

收到款項的時候
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
如果是先付款,后收到發(fā)票
借:銀行存款
貸:預(yù)付賬款
收到發(fā)票的時候
借:預(yù)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-增值稅

. 追問

2020-07-15 11:02

老師 我問的 你可以直接回答我嗎? 庫存,應(yīng)交稅費移交增值稅 貸應(yīng)付賬款,這里應(yīng)付我可以換成貸預(yù)付賬款嗎,但是目前還沒有預(yù)付對方款呢,可以這樣操作嗎

. 追問

2020-07-15 11:03

可以直接應(yīng)付換預(yù)付嗎?前提我之前每有預(yù)付對方款。我不想四個往來科目來回用 我會亂

博言老師 解答

2020-07-15 11:14

可以,但是核算上不夠規(guī)范而已

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您好,確認收入是您開具發(fā)票,不是收到發(fā)票。 先開具發(fā)票,后收款,掛應(yīng)收賬款 先收到發(fā)票,后付款,掛應(yīng)付賬款
2020-07-15 10:45:13
等會等會等會等會
2020-12-11 16:57:47
你好,你記到主營業(yè)務(wù)成本了是吧,可以這個月修改,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸銀存負數(shù),然后借預(yù)付貸銀存
2018-10-12 12:58:28
你好,提貨的時候貸方用預(yù)付賬款
2017-03-09 14:25:51
您好,收入要與成本配比,沒有成本是不合理的。
2020-06-15 00:23:17
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