我們外購(gòu)的產(chǎn)品金額15萬(wàn),總售價(jià)150萬(wàn),用于廣告宣傳 問(wèn)
借:銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 答
招待住宿費(fèi)開(kāi)來(lái)專(zhuān)票,可以抵扣嗎?感謝 問(wèn)
同學(xué),你好 不可以抵扣 答
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更了,稅務(wù)上已變更,工商上還需要變更 問(wèn)
您好,可以變更下,不在公司了,就不需要有 答
老師,投資款是印花稅里的什么科目繳稅? 問(wèn)
同學(xué),你好 營(yíng)業(yè)賬簿 答

老師你好,我是建安項(xiàng)目,我想問(wèn)一下去年發(fā)生的業(yè)務(wù),但對(duì)方今年5月份才開(kāi)票給我們,所以是1個(gè)點(diǎn)的稅,但之前合同簽的是3個(gè)點(diǎn)的稅,為什么現(xiàn)在需要對(duì)方退2個(gè)稅點(diǎn)給我們呢,他的開(kāi)票金額不管3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn),都是不變的,如果對(duì)方再補(bǔ)給我們2個(gè)點(diǎn)的稅金,那不是對(duì)方虧了
答: 您好,假設(shè)10000的業(yè)務(wù),你們?nèi)绻〉?個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是10000/1.03*0.03=291.26元 如果取得1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是10000/1.01*0.01=99.01元 單位取得的進(jìn)項(xiàng)稅少了,相當(dāng)于增值稅要多交,錢(qián)就要多交。
有業(yè)務(wù),合同簽訂是191730元,開(kāi)票金額是去191730.但銀行實(shí)際進(jìn)賬是181756元,此筆業(yè)務(wù)該如何做帳呢?
答: 您好!剩下的計(jì)入應(yīng)收賬款就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際開(kāi)票金額比合同載明的開(kāi)票金額少0.01元,要怎么處理?不補(bǔ)這個(gè)0.01元開(kāi)票金額會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
答: 同學(xué)你好,這個(gè)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)是小數(shù)尾差造成的;

