
上個(gè)月開具的發(fā)票已經(jīng)交了稅,這個(gè)月沖紅重新開具,這月報(bào)稅應(yīng)該怎么填才能把上月已經(jīng)交的那部分稅抵消不用重復(fù)交?
答: 你好,一正一負(fù)正好沖掉了,不會(huì)重復(fù)
上個(gè)月開具的發(fā)票已經(jīng)交了稅,這個(gè)月沖紅重新開具,這月報(bào)稅應(yīng)該怎么填才能把上月已經(jīng)交的那部分稅抵消不用重復(fù)交?
答: 您好 按照開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表上的實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫附表一 就抵消了紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額啊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)月開具了一張跨月沖紅的一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,這張發(fā)票上個(gè)月已經(jīng)交過稅了,這個(gè)月有從新開了一張,沖紅的發(fā)票和新開具的發(fā)票咋樣做會(huì)計(jì)分錄
答: 紅沖做和原來相反的分類,新開借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
上月開的發(fā)票,作廢,了,但是印花稅已經(jīng)交了,這個(gè)月又重新開的發(fā)票,已經(jīng)交的印花稅不用再交了,但如何做賬
老師請問上個(gè)月已經(jīng)抵扣的增值稅發(fā)票需要對方紅沖重新開具,上個(gè)月稅款已經(jīng)繳納,對上個(gè)月稅款有影響嗎
上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月已經(jīng)開紅票抵沖了,又重新開把金額寫錯(cuò)了,直接把新開的報(bào)廢了有事嗎?
上個(gè)月開具普通發(fā)票稅率開錯(cuò),客戶已經(jīng)打款,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了 怎么辦?開具紅票,向客戶拿回來?重新開?那月份不是對不上了?

