
一般納稅人在申報增值稅主表時,第25欄期初未繳稅額為負(fù)數(shù),要修改第34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額的數(shù)據(jù),要去辦稅大廳修改,但是本期的進(jìn)項稅額不足扣除期初未繳稅額,能否先申報,到下個月申報時再去辦稅大廳修改可以嗎?
答: 你好,先去大廳修改了然后報完了再做這個月的
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅申報表主表里的12欄月進(jìn)項稅額是指已認(rèn)證的進(jìn)項稅額嗎?
答: 你好,是本期認(rèn)證的進(jìn)項稅額

