
請問老師,如果原料到貨時因需要虛增一定的數(shù)量,但開發(fā)票的金額及數(shù)量不變,我如何入帳?
答: 你好,既然是虛增數(shù)量,怎么數(shù)量又不變,這樣會矛盾的
對方單體開票金額開多了,能用發(fā)票入帳嗎
答: 這個原則是多開需要開紅字才正確
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料與發(fā)票差額應入哪個科目:(發(fā)票金額大于原材金額,例如:發(fā)票未稅金額:1587元,材料入庫金額1586.50元)
答: 您好,這個差額可以記入財務費用-現(xiàn)金折扣科目處理。
當月原材料已入庫,發(fā)票下個月收到,款未付,原材料又是當月結轉成本,而且下個月收到的發(fā)票金額不是一對一的金額,怎么做帳?
原材料部分退回,購買方申請開具紅字票,原發(fā)票金額是5萬,退回原材料金額4萬,那么申請的紅字發(fā)票金額是多少?是原發(fā)票金額5萬,還是退回部分原材的金額?
老師好,請問,原材料入庫時,后面的附件有哪些,購買合同,發(fā)票,入庫單等,那在付款時,附件是哪些,我司是郵件申請款方式進行請款,付款金額不一定和發(fā)票金額一致,謝謝


粗獷的舞蹈 追問
2016-07-05 09:51
鄒老師 解答
2016-07-05 09:28
鄒老師 解答
2016-07-05 09:43
鄒老師 解答
2016-07-05 11:26