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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-15 14:53

你好,跨年銷售退回的分錄是
借;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務成本

ONE DAY 追問

2020-07-15 14:54

銷項稅在借方,怎么填啊

鄒老師 解答

2020-07-15 14:59

你好,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)在借方,就登記應交稅費明細賬,銷項稅額借方或者貸方負數(shù)

ONE DAY 追問

2020-07-15 15:38

在貸方用紅筆寫是不是也可以

鄒老師 解答

2020-07-15 15:42

你好,是的,是可以的 
銷項稅額可以是借方正數(shù)或者貸方負數(shù)(紅筆登記)

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相關問題討論
你好,你需要去查明之前這個應收款是什么原因形成的,而不是就直接通過以前年度損益調整來核算的
2018-02-07 11:48:26
你好,是的,不會啊,你是不是損益表里填的是正數(shù),借方是填負數(shù)
2020-05-06 14:35:22
盈余分配-為分配盈余調 這個科目哪來的 沒有這個科目 借:以前年度損益調整 貸:對應科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-11-28 09:55:02
可調整分錄 借:應收賬款 貸:其他應收款
2020-09-15 16:28:55
你好,往年的匯兌損益導到應收賬款余額在貸方,是往年的匯兌損益有錯誤嗎??
2024-03-08 12:58:06
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