老師,請問下醫(yī)院購買設(shè)備收到財政撥款20萬,這個賬務(wù)處理怎么做?還有計提折舊賬務(wù)處理。
heyinxia
于2020-07-15 15:58 發(fā)布 ??4683次瀏覽
- 送心意
Muriel老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2020-07-15 16:45
同學(xué),你好。
公立醫(yī)院購入固定資產(chǎn)賬務(wù)處理
1. 收到或新增工程時
借: 固定資產(chǎn) 或在建工程
貸:待沖基金
2. 以財政資金支付購買設(shè)備
借:財政項目補助支出
貸: 零余額賬戶用款額度
3.月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:本期結(jié)余
貸 :財政項目補助支出
新增設(shè)備當(dāng)月不計提折舊,次月計提折舊
計提固定資產(chǎn)折舊時相對應(yīng)確認收入:
借:管理費用等;
貸:累計折舊
借:遞延收益
貸:營業(yè)外收入
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同學(xué)您好,你好, 是不可以的,稅局不認可,資產(chǎn)評估稅局這個不認可這個,你要想多資
產(chǎn)這個最好是出售再買回來 且要折舊的
2022-12-06 11:19:48

你好,你按照三年入賬折舊的哦,新舊電腦沒有區(qū)別
2020-07-10 08:27:42

借:以前年度損益調(diào)整
貸:累計折舊
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2020-04-17 11:02:21

你好,這個車輛是繼續(xù)還在使用還是報廢了?
2019-06-15 16:41:18

借固定資產(chǎn)清理
累計折舊,
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款,
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2023-09-24 13:50:45
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