
收款時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開(kāi)票時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 您好,可以的,這樣操作也行。
老師,去年12月份開(kāi)了一張專票,在今年一月份沖紅。之前的分錄是借營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交稅金貸應(yīng)收賬款,沖紅的時(shí)候是借應(yīng)收貸收入,稅金。二季度收到退稅,借銀行存款,貸稅金的話稅金貸方就出來(lái)個(gè)差額,應(yīng)該怎么做?
答: 你好,直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了,為什么有差額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1借:應(yīng)收賬款 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣做對(duì)嗎?
答: 你好,是實(shí)現(xiàn)收入分錄嗎

