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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-07-05 11:16

老師 金額是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票全認(rèn)證的金額是嗎  月末還需做:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)-970元紅字  貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)-970紅字嗎?謝謝!

黃老師 解答

2016-07-05 10:46

要認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣稅額)

黃老師 解答

2016-07-05 11:25

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的是未抵扣的進(jìn)項稅金,按這個分錄入賬即可借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣稅額)

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老師 金額是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票全認(rèn)證的金額是嗎 月末還需做:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)-970元紅字 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)-970紅字嗎?謝謝!
2016-07-05 11:16:41
借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-15 11:56:54
我如果認(rèn)證了以后,要做什么分錄呢?
2019-06-13 11:23:48
一般納稅人的話是需要在三級科目分明細(xì)
2019-07-26 15:55:39
你好 你月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可 你轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目去
2020-07-08 15:20:36
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