- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-15 18:40
您好,可以正常報銷,但是沒有票據(jù)的,不能稅前扣除,借管理費(fèi)用,差旅費(fèi),貸銀行存款,
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您好,可以正常報銷,但是沒有票據(jù)的,不能稅前扣除,借管理費(fèi)用,差旅費(fèi),貸銀行存款,
2020-07-15 18:40:53

同學(xué) 你好
這種情況你要做賬務(wù)處理
已經(jīng)付完款
借:應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等
貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款等
報銷收據(jù)
借:成本費(fèi)用等
貸:應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等
2018-11-29 14:04:52

你好,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,然后結(jié)賬打印年的賬本出來,在明年五月底前做匯算清繳
2016-12-16 23:04:41

一起入賬,但是如果不是財政收據(jù)不能稅前扣除,年底需要納稅調(diào)增
2018-11-01 11:08:55

承兌匯票分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票,具體會計分錄如下
一、收到銀行承兌匯票時
(1)如果是貨款,會計分錄為:
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(2)如果是以前欠的貨款,會計分錄為:
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
2、承兌匯票到期后,會計分錄為:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù)
二、收到商業(yè)承兌匯票時
1、收到時
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收帳款
2、商業(yè)承兌匯票已經(jīng)承付并已到賬后
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù)
2019-01-09 10:53:48
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