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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-16 14:25

你好   你需要先建賬  你要以你們截止某月的期末余額來建賬。 比如7月了  你可以用6月末余額來建賬

BLUE?? 追問

2020-07-16 14:31

去年一月份成立的,那我是錄入初始金額嗎?

meizi老師 解答

2020-07-16 14:33

你好   是的  如果你要以去年的數(shù)據(jù)來建賬  你就要從去年1月開始建賬  挨著每月建賬做賬

BLUE?? 追問

2020-07-16 14:37

怎樣才能辨別自己做的賬沒有問題?

meizi老師 解答

2020-07-16 14:40

你好  比如銀行數(shù)需要對、過渡科目:應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款 、主營業(yè)務(wù)收入跟開票金額是否一致、增值稅跟開票系統(tǒng)是否一致、進項稅是否跟認證的一致等 ;賬賬 。賬實 賬表是否一致

BLUE?? 追問

2020-07-16 14:47

像這種起初建賬就只錄去期初的銀行存款和現(xiàn)金就可以了吧。它又沒有做過賬

meizi老師 解答

2020-07-16 14:48

你好   嗯 你有什么期初  對應(yīng)的科目就核對清楚來建賬  要記得先試算平衡 不然到時你不平

BLUE?? 追問

2020-07-16 17:16

我直接做分錄就可以了吧,不用錄期初金額。把以前的憑證補上就可以了對嗎?

meizi老師 解答

2020-07-16 17:22

你好   先建賬期初   然后按經(jīng)營業(yè)務(wù) 去做賬即可      你期初是沒有金額的話就是0

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你好 你需要先建賬 你要以你們截止某月的期末余額來建賬。 比如7月了 你可以用6月末余額來建賬
2020-07-16 14:25:42
建議還是做規(guī)范的內(nèi)帳,這樣對自己的會計處理能力也是一個提高。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-03 18:05:10
你好 是的 可以盡量正規(guī)點的
2020-12-30 20:37:41
你好 那你就整理目前的科目余額 建賬處理 挨著去做賬 按月來做 出報表 。就算老板看不懂 你可以按你報表和做賬情況 單獨給他說收入明細表 費用明細表 給他看 這樣來分析
2020-04-17 10:07:27
同學你好 這個也可以
2021-09-04 00:48:45
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