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送心意

劉詩

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-16 15:10

你好!一般貸方是:貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),借方則根據(jù)實際情況不同,比如物資毀損了,則借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),又比如用于在建工程,則借:在建工程 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

莫惜 追問

2020-07-16 15:16

那如果是退貨呢?進項發(fā)票已經(jīng)抵扣的了,后面有做了紅沖,這樣該怎么做分錄

劉詩 解答

2020-07-16 15:18

紅沖就不用做轉(zhuǎn)出了,就是借:應交稅費——應交增值稅(進項稅)紅字,從而原路沖回了。

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您好,根據(jù)不能抵扣的進項稅發(fā)票,材料發(fā)票,借:原材料 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 費用發(fā)票的話,借:XX費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2022-01-19 19:41:32
你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢??
2021-10-16 15:55:36
你好,請問是什么原因作進項稅額出呢
2020-01-14 16:09:13
你好!一般貸方是:貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),借方則根據(jù)實際情況不同,比如物資毀損了,則借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),又比如用于在建工程,則借:在建工程 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-16 15:10:20
借相關(guān)成本費用貸進項轉(zhuǎn)出
2019-07-11 18:15:22
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