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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-16 16:28

您好,首先讓對(duì)方給你一份你們的帳,然后再?gòu)哪銈兊南到y(tǒng)導(dǎo)出一份帳。將兩份帳一一核對(duì),看余額對(duì)不對(duì)就OK

萍er?? 追問

2020-07-16 16:29

我們是供應(yīng)商,如果我們和對(duì)方金額對(duì)不上怎么辦

微微老師 解答

2020-07-16 16:30

您好,那就核對(duì)那一筆出現(xiàn)了分歧,再找出問題的根源

萍er?? 追問

2020-07-16 16:31

如果是我這邊有問題,但是又已經(jīng)扎賬了怎么辦

微微老師 解答

2020-07-16 16:32

您好,那就這個(gè)月再調(diào)整就好啦

萍er?? 追問

2020-07-16 16:34

怎么調(diào)呢

微微老師 解答

2020-07-16 16:36

您好,問題是什么?根據(jù)實(shí)際問題來(lái)調(diào)整啊。

萍er?? 追問

2020-07-16 16:53

就是這個(gè)月銷售單我們多過(guò)了金額270元,做對(duì)賬單時(shí)候怎么做,要講270做在對(duì)賬單上面嗎

微微老師 解答

2020-07-16 16:55

您好,需要做在對(duì)賬單

萍er?? 追問

2020-07-16 17:03

好的,謝謝

微微老師 解答

2020-07-16 17:16

不客氣,祝您工作順利,身體健康

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您好,首先讓對(duì)方給你一份你們的帳,然后再?gòu)哪銈兊南到y(tǒng)導(dǎo)出一份帳。將兩份帳一一核對(duì),看余額對(duì)不對(duì)就OK
2020-07-16 16:28:17
https://www.docin.com/p-1025648525.html你好,打開鏈接參考,里面描述很詳細(xì)的
2019-07-24 10:16:26
同學(xué),你好。一般公司對(duì)賬都是賬賬核對(duì)或者賬實(shí)相對(duì)。你們應(yīng)該會(huì)還做一份手工或者電子檔的銷售額,與之核對(duì)。然后與實(shí)際核對(duì),看出庫(kù)量 ,收款方式,與你這個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)哦
2020-07-20 23:03:26
最好就是和對(duì)方企業(yè)一筆一筆的核對(duì),比如 1月1日 ,你有一筆應(yīng)收款,他就應(yīng)該有一筆應(yīng)付款,這樣對(duì)是最清楚的。
2019-11-07 13:33:18
會(huì)計(jì)學(xué)堂有提供全盤賬的課程講解,建議您聽一下,相信對(duì)您會(huì)有非常大的幫助。
2019-06-03 09:37:33
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