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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-16 21:23

你好,一年裝訂在一起就行。在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章

長情的月亮 追問

2020-07-16 21:30

公司是一般納稅人銷項50萬,進項可抵10萬,應(yīng)繳納增值稅為40萬嗎?那除了交納增值稅40萬,還要繳納40萬×7%,城市維護建設(shè)稅和40萬×3%的教育費附加和40萬×2%地方教育費附加嗎?

紫藤老師 解答

2020-07-16 21:30

對的,你的理解是對的

長情的月亮 追問

2020-07-16 21:32

一年裝訂在一起的抵扣需要寫合計數(shù)嗎?

紫藤老師 解答

2020-07-16 21:32

一年裝訂在一起的抵扣需要寫合計數(shù)

長情的月亮 追問

2020-07-16 21:37

老師,在會計交接中稅務(wù)這方面應(yīng)注意什么?除了看納稅申報表的抵扣聯(lián)和抵扣聯(lián)裝訂合計是否一致,還應(yīng)看什么?

紫藤老師 解答

2020-07-16 21:37

1、交接前的準(zhǔn)備工作。

會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作:

①已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢;

②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叀=Y(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。

③整理好應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

④編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。

⑤會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2、移交點收。

移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認真按照移交清冊逐項點收。

具體要求是:

①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當(dāng)面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責(zé)查清處理。

②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。

③會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責(zé)。

④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行實際操作,確認有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。

3、專人負責(zé)監(jiān)交。

對監(jiān)交的具體要求是:

①一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)監(jiān)交。

②會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負責(zé)人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。

4.交接后的有關(guān)事宜。

①會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。

②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。

③移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

長情的月亮 追問

2020-07-16 21:42

以前公司是找代理公司記賬的,代理公司有財會軟件,現(xiàn)在公司找了專職會計,公司沒有財會軟件,那專職會計該怎么和代理記公司交接

紫藤老師 解答

2020-07-16 21:43

那就購買財務(wù)軟件,拷貝

長情的月亮 追問

2020-07-16 21:44

公司經(jīng)營不好,老板不

紫藤老師 解答

2020-07-16 21:45

那你只能導(dǎo)出來數(shù)據(jù),然后手工做賬

長情的月亮 追問

2020-07-16 21:45

公司經(jīng)營不好,老板不買,那怎么交

紫藤老師 解答

2020-07-16 21:46

那你只能導(dǎo)出來數(shù)據(jù),發(fā)票,公章,賬本,賬簿  都要交接然后手工做賬

長情的月亮 追問

2020-07-16 21:47

老師,我是你們的實訓(xùn)學(xué)員,上面有云會計個月,可以用那個來做賬,就相當(dāng)于財會軟件對嗎?

紫藤老師 解答

2020-07-16 21:47

你好,可以的,你看看檸檬云,也是免費的

長情的月亮 追問

2020-07-16 21:49

老師檸檬云就是云會計嗎?可以把它導(dǎo)出的數(shù)據(jù)當(dāng)期初在上面嗎?

紫藤老師 解答

2020-07-16 21:50

你好,可以把它導(dǎo)出的數(shù)據(jù)當(dāng)期初在上面

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相關(guān)問題討論
同學(xué) 你好 如果納稅識別號跟單位名稱沒有更換 升級成一般納稅人發(fā)票專用章用不用換
2018-12-19 10:21:11
一般納稅人刻發(fā)票專用章需要需要營業(yè)執(zhí)照副本原件,公章,法人身份證原件。
2019-07-31 18:00:53
你好,發(fā)票沒有蓋章不行的呢
2019-06-13 14:53:18
借應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù)
2020-06-10 18:22:11
你好,去稅務(wù)局登記,銀行開戶
2018-12-05 13:06:24
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