(4)2×22年9月30日,甲公司與乙公司簽訂技術(shù)許可協(xié)議 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好!A公司對(duì)外股資,作為股東與B一起成立C公司 問
同學(xué),你好 敲公章的 答
小規(guī)?,F(xiàn)在開哪票是幾個(gè)點(diǎn)的稅率 問
小規(guī)模通常可選擇開1% 答
請(qǐng)問,上個(gè)月認(rèn)證過的發(fā)票,這個(gè)月發(fā)生了退貨行為,那 問
同學(xué),你好 認(rèn)證方提交紅字申請(qǐng),銷售方確認(rèn)并開具紅字發(fā)票 答
老師好,如果實(shí)發(fā)工資為管理費(fèi)用-工資,那么交社保個(gè) 問
你好,1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款 答

老師 我期初余額結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái)重復(fù)記賬我該如何調(diào)整
答: 你好,反結(jié)賬然后把重復(fù)的紅沖
跨年的本年收益結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了怎么改 結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字113377.77 本年收益的余額226755.54調(diào)整那個(gè)數(shù)字?記賬方向錯(cuò)
答: 是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了 還是投資收益結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問下就是因?yàn)?019年因?yàn)橘~套有問題所以初始化了,把余額結(jié)轉(zhuǎn)了,到時(shí)余額是有數(shù)的,那這樣今年就對(duì)不上了,,要處理調(diào)整??
答: 余額是多少 ,是哪個(gè)明細(xì)科目有余額。 另一科目可用營(yíng)業(yè)外收支科目來(lái)調(diào)整

