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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-17 15:14

您好,,印花稅少提應是出現(xiàn)借方余額呢?

小白 追問

2020-07-17 15:45

多提的 就講怎么搞呢

立紅老師 解答

2020-07-17 15:50

你好,多提沖減稅金及附加
借,應交稅費    正數(shù)
借,稅金及附加  負數(shù)

小白 追問

2020-07-17 15:57

紅沖的話,不應該是:借:稅金及附加 負數(shù)  貸:應交稅費 負數(shù)

立紅老師 解答

2020-07-17 16:00

你好,借:稅金及附加 負數(shù) 貸:應交稅費 負數(shù)——也可以,我們是應交稅費放在借方用了正數(shù)。

小白 追問

2020-07-17 16:34

那摘要怎么寫呢?因為是去年12月份的

立紅老師 解答

2020-07-17 16:35

你好,摘要,沖減去年多提印花稅,

小白 追問

2020-07-17 17:01

為什么我看損益結轉的時候這個營業(yè)稅金及附加還是本月計提的數(shù)字,這個0.02沒有減掉呢?

小白 追問

2020-07-17 17:05

哦哦 剛剛看了變過來了

立紅老師 解答

2020-07-17 17:11

好的,祝您學習愉快

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相關問題討論
您好,,印花稅少提應是出現(xiàn)借方余額呢?
2020-07-17 15:14:38
計提時: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交印花稅 計提時不影響期間費用 有可能是每個月計提,大多數(shù)是按季度計提
2017-12-02 12:16:12
你好;? ? 退回來的 直接做 借銀行存款貸營業(yè)外收入- 稅收減免額 ; 不是讓你去紅沖稅金及附加哦 ; 也不會走應交稅費-應交印花稅科目的? ??
2022-05-07 19:21:16
現(xiàn)在是稅金及附加科目啊
2017-11-18 10:45:32
你好,印花稅不需要計提,繳納的時候直接計入?稅金及附加—印花稅? 核算?
2022-07-02 14:58:28
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