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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-17 15:41

你好,做無票費用處理,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理
借;管理費用等科目,貸;庫存現(xiàn)金等科目

Arlene 追問

2020-07-17 15:43

如果后面可以開票回來呢

鄒老師 解答

2020-07-17 15:43

你好,那你可以等到取得發(fā)票的時候入賬計入費用核算

Arlene 追問

2020-07-17 15:45

那目前是有銀行流水,這個要入賬怎么做呢

鄒老師 解答

2020-07-17 15:46

你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款

Arlene 追問

2020-07-17 15:46

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-17 15:49

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

Arlene 追問

2020-07-17 15:50

老師我做成借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,可以這樣做嗎

鄒老師 解答

2020-07-17 15:52

你好,收款的對方是單位還是個人呢?

Arlene 追問

2020-07-17 15:52

單位的,有公司名稱的呢

鄒老師 解答

2020-07-17 15:54

你好,既然是付款給對方單位,那借方就需要通過預(yù)付 賬款科目核算才是的

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您好,收到返利,發(fā)票和錢,借:現(xiàn)金或者銀行存款和庫存商品,借:財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣 負(fù)數(shù)。
2016-11-28 13:55:42
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2016-11-28 13:55:13
不入賬。退回去重新開具
2019-01-07 15:50:47
你好,是不能的啊超五百的啊
2020-04-16 08:56:36
你好 是你們支付這個管道疏通 這個是哪里發(fā)生的 這樣好判斷科目做那個部門
2020-07-22 10:19:15
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