
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
老板買茶葉收到的專票做借管理費用貸其他應(yīng)付款么?
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,我們每個月房租水電,一般都是例如本月9月先計提,下個月例如10月才會有水電表計數(shù),才會付錢報銷,如果9月計提,借 管理費用 1000 貸 其他應(yīng)付款屋頭【預(yù)提預(yù)算】-水電費1000 但是到10月繳費的時候只繳納了800,請問我多計提的200,怎么沖銷呢
答: 你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,


劉玲 追問
2020-07-17 16:14
王老師1 解答
2020-07-17 16:16
劉玲 追問
2020-07-17 17:34
王老師1 解答
2020-07-17 17:35