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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-19 11:04

您好
請問預(yù)付的時候分錄怎么寫的

知足燃 追問

2020-07-19 11:06

借:預(yù)付賬款xx公司、貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2020-07-19 11:07

那現(xiàn)在預(yù)付賬款應(yīng)該在貸方啊 怎么會在借方?

知足燃 追問

2020-07-19 11:12

請問老師這筆賬應(yīng)該怎么處理,我是把對方開過來的15張發(fā)票分開嗎?預(yù)付的分開,應(yīng)付的分開在做嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-19 11:14

這樣寫分錄是正確的
但是您寫了預(yù)付款分錄 然后收到發(fā)票再寫分錄  您預(yù)付賬款科目余額應(yīng)是在貸方 也就是借方負(fù)數(shù)啊

知足燃 追問

2020-07-19 11:16

是不是負(fù)數(shù)就是成了應(yīng)付賬款了,就掛賬了,等公司付了尾款然后在沖銷?

bamboo老師 解答

2020-07-19 11:17

是的 這樣理解正確的

知足燃 追問

2020-07-19 11:17

謝謝。老師,受益了

bamboo老師 解答

2020-07-19 11:18

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅。
2021-08-05 10:20:52
同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
您好,您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02
是的,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2019-03-20 15:22:03
借方表示發(fā)生額 貸方表示紅沖的進(jìn)項。 借方表示可以抵扣的
2020-01-02 15:18:13
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