老師,上次說的,就是對(duì)方給我們開的發(fā)票,有幾張作廢 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師您好,發(fā)票開具的金額是43950.04,合同單價(jià)能開4 問
能,合同單價(jià)能開4395嗎,數(shù)量是10套 答
個(gè)體營業(yè)執(zhí)照注銷了,想恢復(fù) 問
你好,這個(gè)你要找工商局,正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師,算資本成本,算內(nèi)含收益率,都是構(gòu)建流出現(xiàn)=流入 問
你好,是的,就是這樣子理解。 答
公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬,那么折 問
你好,這個(gè)沒有發(fā)票的話,是會(huì)要求調(diào)整的。 答

老師 新接手個(gè)企業(yè) 應(yīng)收賬款總賬借貸方發(fā)生額和 明細(xì)賬的 借方差30玩 貸方差19萬,請(qǐng)問這種情況怎么處理好 我把差額都?xì)w到應(yīng)收賬-其他里面 可以嗎 這樣數(shù)和總帳對(duì)上了
答: 軟件做帳的話不會(huì)出現(xiàn)這種情況,因?yàn)檐浖锏目傎~就是依據(jù)明細(xì)帳自動(dòng)生成了。把差額歸集到別處,帳是平了,但是本身的帳還是亂的。
應(yīng)收賬款明細(xì)賬不需按月結(jié)記本期發(fā)生額這句話對(duì)嗎
答: 對(duì)的,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師本月應(yīng)收賬款(長城公司)借方發(fā)生的52100,貸方發(fā)生額60000,明細(xì)賬是不是這樣登就可以了,要寫本月合計(jì)么
答: 您好 月末余額應(yīng)該寫貸方60000-52100=7900 要寫本月合計(jì) 還有本年累計(jì)


四維 追問
2020-07-19 14:46
劉詩 解答
2020-07-19 14:51
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2020-07-19 14:54
四維 追問
2020-07-19 14:56
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2020-07-19 14:56
劉詩 解答
2020-07-19 15:00