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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-20 09:59

征收品目:增值稅, 品目名稱:勞務(wù)貨物,稅票號碼:電子繳稅憑證上有。稅款所屬期:報錯稅當(dāng)月的納稅申報表上有,稅額:即申請退抵稅的金額。

豆豆 追問

2020-07-20 10:02

老師我們退的是企業(yè)所得稅,品目要填增值稅嗎,那稅種一欄我填企業(yè)所得稅對嗎?

樸老師 解答

2020-07-20 10:08

退企業(yè)所得稅就寫所得稅

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征收品目:增值稅, 品目名稱:勞務(wù)貨物,稅票號碼:電子繳稅憑證上有。稅款所屬期:報錯稅當(dāng)月的納稅申報表上有,稅額:即申請退抵稅的金額。
2020-07-20 09:59:56
你好,剛咨詢稅務(wù)局, 企業(yè)所得稅退稅申請表品目名稱需要根據(jù)實際情況,去大廳的工作人員核實填寫
2019-07-18 09:29:46
您好!這個你可以去稅局領(lǐng)取表格填寫,然后上交,不過需要提醒你注意的是,做虧損的話,很容易被查的。一般查稅都會先查這些虧損的企業(yè)。
2017-06-17 21:17:26
您好 所得稅退稅申請書范例: Xx稅務(wù)局: 我們公司****。 因為zhi納稅申報期內(nèi)在daoxx(xx)是xx(xx),xx(冬至),xx(xx),當(dāng)投資者個人所得稅的年度最終解決從生產(chǎn)和商業(yè),納稅申報是被扭曲的到xx(xx)。申報成功,和稅收是¥xx,已成功扣除。由于納稅申報期錯誤,需要申請退稅。 批準。 特此聲明!**** 單位 Xx年Xx月Xx日
2020-07-23 08:16:22
同學(xué)您好,就是所得稅匯算清繳多交稅款申請退稅
2021-05-20 16:31:33
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