
就是說,我們開票金額630753.07,3%的增值稅18371.45元,我們下面分包商開票金額560516,1%的增值稅5549.66,我們要去項目部預(yù)繳稅款,做差額征收,需要交630753.07-560516=70237.07的3%的增值稅2045.74,這個怎么做賬
答: 你好 這個是建筑工程的嗎
建筑行業(yè)有外地項目,在外地已預(yù)繳稅款,填增值稅申報表時,“本期已繳稅額\'是填預(yù)繳的增值稅金額,還是預(yù)繳的所有款項的總額?
答: 您好,本期就填本期的數(shù)據(jù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
項目6月已經(jīng)在稅局預(yù)繳了增值稅,但是項目6月發(fā)票還未開具,那這個項目的預(yù)繳增值稅,能在6月申報表中抵增值稅嗎?(我主要是這個項目雖然預(yù)繳了,但是這個項目沒開票,這部分預(yù)繳的款是不是先留抵,等開票再抵)
答: 您好,可以遞減預(yù)交的增值稅的


初心 追問
2020-07-20 12:39
郭老師 解答
2020-07-20 12:41