公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

應(yīng)收五萬貨款,現(xiàn)在只收到對(duì)方轉(zhuǎn)來四萬五的貨款,有五千是扣的展會(huì)的費(fèi)用,該怎樣做賬呢?
答: 你好, 借:銀行存款 45000 銷售費(fèi)用-會(huì)展費(fèi) 5000 貸:應(yīng)收賬款 50000
應(yīng)收客戶貨款1305.6元,實(shí)際收到1300元,5.6元不要了,怎么做賬?
答: 用庫存現(xiàn)金沖應(yīng)收賬款5.6,沖銷應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?預(yù)收賬款和預(yù)收貨款的區(qū)別,做題時(shí)遇到遇到預(yù)收貨款用應(yīng)收貨款為什么不是預(yù)收賬款
答: 會(huì)計(jì)上會(huì)有預(yù)收賬款這個(gè)科目,沒有預(yù)收貨款的這個(gè)科目 有的企業(yè)沒有用預(yù)收賬款科目,就會(huì)計(jì)入應(yīng)收賬款貸方核算

