
6月份購買車間生產(chǎn)材料貨款已付,但是發(fā)票沒有,怎么寫分錄?7月底才收到的發(fā)票又怎么寫分錄?
答: 你好!6月份的時(shí)候可以先暫估,然后7月份底到票的時(shí)候沖暫估,再按照實(shí)際金額重新入賬。
發(fā)生原材料退貨,款已付,發(fā)票也已經(jīng)收到發(fā)生退貨會(huì)計(jì)分錄這么做
答: 你好,如果是專票,你們單位給人家開紅字信息表認(rèn)證了的 借預(yù)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購的原材料已入庫,并且同時(shí)支付貨款,但是沒收到發(fā)票,分錄怎么做?
答: 你好,收到材料但未附發(fā)票時(shí) 借:原材料-暫估 ? ? ? ?貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票時(shí) 借:原材料 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? ?貸:原材料-暫估

