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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-21 10:51

你好,因?yàn)槭枪蓹?quán)轉(zhuǎn)讓,對(duì)方轉(zhuǎn)讓給你的呢,轉(zhuǎn)入對(duì)方的賬戶,

時(shí)光。 追問

2020-07-21 10:57

我們受讓的百分之十股權(quán), 相當(dāng)于對(duì)方其中一個(gè)自然人股東減少了百分之十的股權(quán), 但是這個(gè)自然人已經(jīng)實(shí)繳了,我們把款是直接打到對(duì)方對(duì)公賬戶嗎?  還是直接轉(zhuǎn)給自然人股東賬戶?

王晶老師 解答

2020-07-21 11:00

直接轉(zhuǎn)入自然人股東賬戶的呢,相當(dāng)于做了公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣了雙方

時(shí)光。 追問

2020-07-21 11:05

那是不是要要求對(duì)方做工商變更?

王晶老師 解答

2020-07-21 11:05

嗯嗯,要去工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更的呢

時(shí)光。 追問

2020-07-21 11:06

我們轉(zhuǎn)給自然人股東,  那他們會(huì)在賬上反映我們實(shí)繳的部分嗎?

王晶老師 解答

2020-07-21 11:20

要反應(yīng)你們實(shí)繳的部分的呢

時(shí)光。 追問

2020-07-21 11:22

我們公司通過對(duì)公賬戶 轉(zhuǎn)給這個(gè)自然人股東,應(yīng)該怎么入賬呢?怎么做分錄呢?  比如這個(gè)自然人股東是A      我們投資的公司是B    。  這塊沒怎么接觸過,麻煩老師解答下。感謝!

王晶老師 解答

2020-07-21 11:24

直接借實(shí)收資本A,貸實(shí)收資本b,她的減少,你的增加

時(shí)光。 追問

2020-07-21 11:28

這個(gè)是對(duì)方公司的做法,   那我們公司是   借方:長期股權(quán)投資  嗎 ?   二級(jí)明細(xì)是自然人股東A?  還是對(duì)方公司呢?

王晶老師 解答

2020-07-21 11:32

二級(jí)科目應(yīng)該設(shè)置對(duì)方公司的呢,投資他們公司的

時(shí)光。 追問

2020-07-21 11:36

好的  謝謝老師

王晶老師 解答

2020-07-21 11:36

嗯嗯,不用客氣的噠

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你好,因?yàn)槭枪蓹?quán)轉(zhuǎn)讓,對(duì)方轉(zhuǎn)讓給你的呢,轉(zhuǎn)入對(duì)方的賬戶,
2020-07-21 10:51:40
您好 備注個(gè)人投資款
2020-08-03 09:02:08
你好 那你們會(huì)不會(huì)去修改章程把這3個(gè)股東加上去 ?
2020-05-07 10:19:11
你好,這個(gè)投資公司就是公司性質(zhì),不是個(gè)人,也不是自然人,對(duì)注冊(cè)資本沒有做出具體限制?
2021-02-20 16:23:28
你好,可以作為實(shí)收資本核算的
2017-10-23 09:30:15
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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