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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-21 14:44

可以的,這個是做應(yīng)收 負(fù)數(shù)這個可以,這個可以

qy 追問

2020-07-21 15:43

預(yù)收賬款可以反映在應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù),也可以反映在應(yīng)收賬款貸方,是不是?不同的軟件不同的反映方式,但是都是正確的,是不是

maize老師 解答

2020-07-21 15:50

是的,是的,是的,是的

qy 追問

2020-07-21 17:42

我買了金蝶軟件,出財務(wù)報表的時候,系統(tǒng)自帶的公式總是把應(yīng)付賬款貸方正數(shù)減去貸方負(fù)數(shù)的余額填在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款了,本來他是有應(yīng)付賬款也有預(yù)付賬款。然后賣財務(wù)軟件的說以前做賬是可以不設(shè)置預(yù)付賬款直接在應(yīng)付賬款核算,但是現(xiàn)在大部分公司都應(yīng)付是應(yīng)付,預(yù)付是預(yù)付,分開核算,所以財務(wù)軟件也設(shè)置的就是分開核算,他建議我應(yīng)付和預(yù)付,應(yīng)收和預(yù)收這些分開核算。難道現(xiàn)在大家都是這樣核算的嗎?

maize老師 解答

2020-07-21 17:59

這個看對方咋給你咋取數(shù)的這個,那你按你這個去分開核算應(yīng)付和預(yù)付,應(yīng)收和預(yù)收這些分開核算

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可以的,這個是做應(yīng)收 負(fù)數(shù)這個可以,這個可以
2020-07-21 14:44:42
你好,根據(jù)上一年的期末余額填寫
2017-05-10 13:28:48
這些往來科目是有核算明細(xì),核算明細(xì)是可自行增設(shè)的。 還有庫存商品等存貨也可調(diào)核算明細(xì)
2020-04-10 11:33:20
您好 應(yīng)該根據(jù)前面的科目余額表填寫期初數(shù)的 不一致 稅務(wù)申報的時候容易比對出問題
2022-04-18 16:58:21
你好,記賬憑證才分收付轉(zhuǎn),原始憑證不分的 記賬憑證也可以不分收付轉(zhuǎn),全部用記字憑證
2019-03-08 17:58:14
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