
老師,請(qǐng)問我們單位進(jìn)行固定資產(chǎn)的清查,發(fā)現(xiàn)實(shí)物與賬面上相差200多萬,請(qǐng)問這個(gè)要如何處理?謝謝!
答: 您 要查明原因 然后做賬務(wù)處理
老師您好,我們固定資產(chǎn)目前存在賬實(shí)不符的問題,賬面比實(shí)物多,現(xiàn)在我要把沒有實(shí)物部分的資產(chǎn)下賬處理,我應(yīng)該后附什么原始單據(jù)?。?/p>
答: 你好,你要做固定資產(chǎn)盤盈的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,請(qǐng)問如果固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完折舊,但實(shí)物已找不到了,賬面上一直掛著賬,應(yīng)如何處理呢?
答: 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如計(jì)提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值


那年花開月正圓 追問
2020-07-22 10:13
bamboo老師 解答
2020-07-22 10:16