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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-07-22 14:00

你好!你已經(jīng)付了錢了嗎?

Sss ?? 追問

2020-07-22 14:01

是的哦 已付款 并且收到發(fā)票

宋生老師 解答

2020-07-22 14:02

你好!那你借預(yù)付賬款 貸銀行存款。
然后每個月攤銷,借管理費用—租賃費/辦公費等 貸預(yù)付賬款。

Sss ?? 追問

2020-07-22 14:03

好的 謝謝老師

Sss ?? 追問

2020-07-22 14:04

對了 老師我想在問下 現(xiàn)在沒有待攤費用科目了 需要攤銷的費用都計入預(yù)付賬款科目嗎?

宋生老師 解答

2020-07-22 14:04

你好!不用客氣的了。

Sss ?? 追問

2020-07-23 10:27

老師,還有個問題,我收到發(fā)票的話 發(fā)票直接附在預(yù)付賬款的憑證后面還是要再做一張憑證呢?要如何做分錄?

宋生老師 解答

2020-07-23 10:30

你好!在做一個憑證了。

Sss ?? 追問

2020-07-23 10:31

哦哦 那是做什么分錄呢?

宋生老師 解答

2020-07-23 10:33

你好!就是上面說的那個攤銷的時候的分錄,你把發(fā)票貼在攤銷的分錄上面。

Sss ?? 追問

2020-07-23 10:33

好的 謝謝

宋生老師 解答

2020-07-23 10:34

你好!不用客氣的了。

Sss ?? 追問

2020-07-23 10:44

老師你好!我還有個問題,除了固定資產(chǎn)這些,其他費用如何界定需不需要攤銷呢?

宋生老師 解答

2020-07-23 10:45

你好!這個就看所屬受益期,按權(quán)責(zé)發(fā)生制就好了。

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相關(guān)問題討論
你好!你已經(jīng)付了錢了嗎?
2020-07-22 14:00:03
那可不可以做管理費用-租賃費
2016-11-08 16:55:20
你好,你是全部先付的款嗎?
2021-09-17 10:33:59
你好,是租入還是出租?
2019-04-24 17:33:03
什么情況下分?jǐn)?,什么情況下不分?jǐn)?老師?
2019-04-24 17:18:28
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