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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-22 14:30

你好 紅沖的分錄就是對應的藍字發(fā)票記賬憑證 原方向進行紅字沖減即可

糖啦涵 追問

2020-07-22 14:34

也就是前面添加負號,變成紅色字體,其他什么都不變對嗎,摘要要寫明紅沖吧?

軼塵老師 解答

2020-07-22 14:35

是的!你的理解正確!

糖啦涵 追問

2020-07-22 14:48

嗯嗯,老師我想問一下,去年個稅工資已申報,結果他們?nèi)胭~金額寫錯了,多報了,也就是主營業(yè)務成本多寫了,可是已經(jīng)結賬,去年的也個稅系統(tǒng)也改不了了,怎么辦呢

軼塵老師 解答

2020-07-22 14:48

更正申報之前的個稅申報表 然后更正賬務

糖啦涵 追問

2020-07-22 14:49

個稅系統(tǒng)改不了了

軼塵老師 解答

2020-07-22 14:50

去稅務局做更正申報

糖啦涵 追問

2020-07-22 16:37

老師,開紅沖發(fā)票,是不是點負數(shù)開具這里

糖啦涵 追問

2020-07-22 16:38

是不是這樣的

軼塵老師 解答

2020-07-22 16:40

是的!你的理解正確!

糖啦涵 追問

2020-07-22 16:40

或者點負數(shù)開具這里也可以,對嗎

軼塵老師 解答

2020-07-22 17:02

是的!你的理解正確!

糖啦涵 追問

2020-07-22 17:05

那我點進去了,不用在前面添加負號吧,他自己直接就是紅字的,對不對

軼塵老師 解答

2020-07-22 17:06

他自己直接就是紅字的

糖啦涵 追問

2020-07-22 17:10

嗯嗯,也就是不用添加負號,對吧,而且以上兩種方法都是可以的,對吧

軼塵老師 解答

2020-07-22 17:11

是的!你的理解正確!

糖啦涵 追問

2020-07-22 17:13

謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-07-22 17:15

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你好 紅沖發(fā)票的分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本 藍字發(fā)票的分錄是 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
2020-12-03 09:10:00
借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 負數(shù) 同時結轉 成本 借:主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸:庫存商品 負數(shù)
2018-09-13 20:29:55
你好,是什么發(fā)票?普票還是專票
2019-12-11 08:28:59
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2016-12-01 15:57:09
沖紅以后還重新開具嗎?
2020-05-22 12:36:19
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