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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-22 15:50

入錯?你說的是  沒有固定資產(chǎn)科目  用了其他科目嗎?

清秋 晗雪 追問

2020-07-22 15:50

不是固定資產(chǎn)的入成固定資產(chǎn)

許老師 解答

2020-07-22 15:54

哦哦  那應(yīng)當入的科目  是長期待攤費用還是?

清秋 晗雪 追問

2020-07-22 15:55

就沒有這筆支出,見票就做賬了,現(xiàn)金當時也沒核對清楚

許老師 解答

2020-07-22 16:02

哦哦   這樣的話  是這個不用入賬了哈
反向分錄   借:應(yīng)付賬款/庫存現(xiàn)金    貸:固定資產(chǎn)   轉(zhuǎn)回的
有折舊部分的話  同樣是轉(zhuǎn)回的

清秋 晗雪 追問

2020-07-22 16:03

是去年的情況了,也是直接專柜,嗎?

許老師 解答

2020-07-22 16:04

嗯嗯   這個  也是直接轉(zhuǎn)一下  就可以了

清秋 晗雪 追問

2020-07-22 16:05

好的,謝謝

許老師 解答

2020-07-22 16:05

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
您好,固定資產(chǎn)卡片做清理處理。
2017-12-11 13:58:30
入錯?你說的是 沒有固定資產(chǎn)科目 用了其他科目嗎?
2020-07-22 15:50:22
看基本信息中原值、已計提時間、累計折舊等數(shù)據(jù)。
2020-06-11 17:07:13
別的沒有錯誤嗎,那這個直接做借固定資產(chǎn),貸未分配利潤,要是少做話,
2020-03-21 15:56:20
你現(xiàn)在是不想做固定資產(chǎn)么,還是啥
2019-05-07 15:25:10
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