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送心意

彭彩波老師

職稱中級會計師

2024-01-18 10:04

同學您好,如果是沒跨年度發(fā)現多提了,用紅字沖回即可。如果跨年度發(fā)現多提,應進行納稅調整,并應做如下分錄:貸:累計折舊(紅字),貸:以前年度損益調整,再結轉  借:以前年度損益調整   貸:利潤分配-未分配利潤

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相關問題討論
您好,固定資產卡片做清理處理。
2017-12-11 13:58:30
入錯?你說的是 沒有固定資產科目 用了其他科目嗎?
2020-07-22 15:50:22
看基本信息中原值、已計提時間、累計折舊等數據。
2020-06-11 17:07:13
別的沒有錯誤嗎,那這個直接做借固定資產,貸未分配利潤,要是少做話,
2020-03-21 15:56:20
你現在是不想做固定資產么,還是啥
2019-05-07 15:25:10
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