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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-22 16:14

你好  借預付賬款貸銀行存款。  按月分攤  借管理費用-租賃費貸預付賬款    收到發(fā)票與你們暫估的費用 無差異的 直接附發(fā)票在憑證后面去即可

追問

2020-07-22 16:34

我們收到的是專票,那這個進項稅在哪里提現(xiàn)

meizi老師 解答

2020-07-22 16:37

你好  專票的話 你就要紅沖你們按月分攤的費用  借預付賬款借管理費用負數(shù)  然后收到的那個月分錄做 借管理費用-租賃費 進項稅貸預付賬款

追問

2020-07-22 16:43

那我們下次支付后半年租金的時候借方是什么呢

meizi老師 解答

2020-07-22 16:44

你好  預付租金 也是走預付賬款或者其他應(yīng)付款科目來做   一樣的

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你好 借預付賬款貸銀行存款。 按月分攤 借管理費用-租賃費貸預付賬款 收到發(fā)票與你們暫估的費用 無差異的 直接附發(fā)票在憑證后面去即可
2020-07-22 16:14:26
這發(fā)票名稱不是您公司的,您不可以入賬
2019-01-11 21:11:25
你可以月收入不足十萬,可以免增值稅。然后就是房產(chǎn)稅4%,個稅1%。在沒什么稅
2019-03-26 15:57:04
您好,請問您是個人還是單位?
2019-11-09 11:08:29
19年沒 有發(fā)票時 借 管理費用辦公費貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票紅沖這個分錄 再按發(fā)票金額做一樣 這個分錄 20年的正常入賬就可以了 借 管理費用辦公費貸應(yīng)付賬款
2019-12-02 21:38:55
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