增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選發(fā)票時(shí),是先勾選最早開(kāi)出來(lái) 問(wèn)
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問(wèn)
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒(méi)啟用預(yù)收 問(wèn)
您好,可以的,只是這樣可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師,麻煩問(wèn)一下,現(xiàn) 在注冊(cè)資本實(shí)繳,還要不要出驗(yàn)資 問(wèn)
現(xiàn)在不要求出驗(yàn)資報(bào)告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè) 問(wèn)
是,繳納時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

收到工地工程量結(jié)算單,商砼,地磚,還有一些臨時(shí)機(jī)械之類的工程量單據(jù) ,公司不準(zhǔn)備付款直接掛賬上,這經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)怎么做分錄
答: 您好 借:工程施工-合同成本-直接費(fèi)用-材料費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
一月份的網(wǎng)費(fèi),198元,結(jié)算單給公司了,2月付款,一月份的賬上,怎么做分錄呢?
答: 你好 1月做費(fèi)用 借方管理費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款 2月付款借方其他應(yīng)付款貸方銀行或者現(xiàn)金
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未開(kāi)票結(jié)算單怎么做分錄呢?老師
答: 你好; 你們的收入的話 ; 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 ;貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅


綠茶 追問(wèn)
2020-07-22 20:19
綠茶 追問(wèn)
2020-07-22 20:20
bamboo老師 解答
2020-07-22 20:31
綠茶 追問(wèn)
2020-07-22 20:33
bamboo老師 解答
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