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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-23 10:55

這個分兩年抵扣的政策已經(jīng)取消了     考試應該不會再考了   不用浪費太多時間在這個點上

* [愛心]別致的溫柔 追問

2020-07-23 11:43

愁死我了,改革真大

* [愛心]別致的溫柔 追問

2020-07-23 11:44

老師,自營工程發(fā)生的其他費用,為什么 只有借 在建工程  貸 銀行存款

* [愛心]別致的溫柔 追問

2020-07-23 11:45

第5小問,您看看怎么回事,有增值稅啊

朱立老師 解答

2020-07-23 11:49

安裝費3萬  增值稅3000   題中很明確a  
因為是為了建造固定資產(chǎn)發(fā)生的進項稅    所以把進項稅又分2年   60%進項稅當年抵扣     40%待抵扣第二年抵扣

* [愛心]別致的溫柔 追問

2020-07-23 12:02

老師,不懂為什么不算增值稅,一般納稅人啊,他的分錄直接就是借在建工程貸 銀行存款了,而且分錄里面沒有包含增值稅3000

* [愛心]別致的溫柔 追問

2020-07-23 12:03

不是應該直接借在建工程3萬 應交稅費應交增值稅3000  貸銀行存款33000嗎

朱立老師 解答

2020-07-23 12:37

你的做法 也是正確的   
因為那個時候 固定資產(chǎn)的進項稅是要分2年抵扣的   所以把分錄拆開了

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計入一個應交稅費,而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好,待抵扣稅額發(fā)生時是計入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉入進項稅額,借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額
2019-11-04 19:28:02
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