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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-23 17:06

你好,借其他應(yīng)收款--個(gè)人公積金,貸以前年度損益調(diào)整,

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2020-07-23 17:07

不用調(diào)整利潤(rùn)嗎?

莊老師 解答

2020-07-23 17:07

你好,要的,最后結(jié)轉(zhuǎn),借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2020-07-23 17:09

應(yīng)交所得稅?企業(yè)所得稅嗎?虧損的話就不用考慮了對(duì)吧?

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2020-07-23 17:09

紅沖去年憑證然后按上面的處理?

莊老師 解答

2020-07-23 17:13

你好,是的,紅沖去年要用到以前年度損益調(diào)整

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2020-07-23 17:33

去年的那筆原路紅字沖回對(duì)吧?

莊老師 解答

2020-07-23 17:45

你好,是的,按正確的重新做分錄,

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你好,借:銷售費(fèi)用100 現(xiàn)金1000 貸:其他應(yīng)付款1100 如果要全部都改,那把所有涉及的分錄紅字沖銷,然后按正確的做就可以了
2018-03-28 11:47:16
你好,借其他應(yīng)收款--個(gè)人公積金,貸以前年度損益調(diào)整,
2020-07-23 17:06:28
可以不用調(diào)整,直接按繳納的金額入費(fèi)用就可以
2018-06-20 16:10:02
你好,借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整 ,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,
2019-07-24 14:53:33
你好 這個(gè)是 借:應(yīng)付職工薪酬? ?這里要增加的部分 貸:銀行存款
2022-02-10 16:13:44
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