
老師,廠家給我們?nèi)ツ甑匿N售返利開(kāi)的是增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,直接抵減今年進(jìn)貨的應(yīng)付賬款,這個(gè)怎么做分錄呢?
答: 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
收到紅字發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?原來(lái)分錄:借原材料 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。 以下沖紅分錄對(duì)嗎?借 原材料(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
答: 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是做貸方,這個(gè)是貸方科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項(xiàng)發(fā)票多開(kāi)了,12月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?負(fù)數(shù)??應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)?會(huì)計(jì)分錄已經(jīng)做了,計(jì)提增值稅要做嗎??
答: 你好,需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?


momo 追問(wèn)
2020-07-24 09:44
maize老師 解答
2020-07-24 09:47