
老師,您是指這一筆業(yè)務(wù)呢還是內(nèi)帳所有的業(yè)務(wù)都不用做價稅分離呢,例如(1)采購商品,我以前的分錄是 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費 (進項稅)貸:銀行存款 是不是內(nèi)帳就直接寫 借:庫存商品 貸:銀行存款 就可以了呢(2)銷售商品 ,我以前的分錄是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(銷項稅) 是不是內(nèi)帳就直接寫 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (3)費用類的也不用價稅分離了嗎?不知道是不是這樣的
答: 你好,內(nèi)帳所有的都不用做價稅分離
老師,上個季度其中6月份做憑證時候忘記價稅分離了。這個月可以寫這個分錄調(diào)憑證嘛?借主營業(yè)務(wù)收入1000貸應(yīng)交稅費-銷項稅1000嘛
答: 你好 可以的 你可以調(diào)整的 是的 摘要寫 調(diào)整某憑證號
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
主營業(yè)務(wù)收入要價稅分離,是先減去銷售提成在價稅分離還是按收入價稅分離
答: 你好,直接價稅分離作為不含稅金額
小規(guī)模公司,主營業(yè)務(wù)收入,價稅分離,然后一直計提應(yīng)交增值稅,但實際繳納的和應(yīng)交的不一樣,這種情況怎么處理呢?那些應(yīng)交增值稅怎么處理?
老師電腦賬結(jié)轉(zhuǎn)損益的主營業(yè)務(wù)收入的價稅分離是對的嗎?我的系統(tǒng)8.9月是價稅分離的,到了10.11.12月是價稅合并的,這種怎么處理呢?


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2020-07-24 10:39
meizi老師 解答
2020-07-24 10:42
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2020-07-24 11:00
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2020-07-24 11:04